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市委党史和地方志研究中心2019年度部门决算表
发布日期:2020-09-30  发布机构:  保护视力色: 【字体:

部分  2019年度部门决算表


收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

公开01表

部门:中共漯河市委党史和地方志研究中心

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

项    目

行次

决算数

项    目

行次

决算数

栏    次

 

1

栏    次

 

2

一、财政拨款收入

1

419.58

一、一般公共服务支出

29

265.53

二、上级补助收入

2

 

二、外交支出

30

 

三、事业收入

3

 

三、国防支出

31

 

四、经营收入

4

 

四、公共安全支出

32

 

五、附属单位上缴收入

5

 

五、教育支出

33

 

六、其他收入

6

3.09

六、科学技术支出

34

 

 

7

 

七、文化旅游体育与传媒支出

35

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

36

92.42

 

9

 

九、卫生健康支出

37

13.94

 

10

 

十、节能环保支出

38

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

39

 

 

12

 

十二、农林水支出

40

 

 

13

 

十三、交通运输支出

41

 

 

14

 

十四、资源勘探信息支出

42

 

 

15

 

十五、商业服务业支出

43

 

 

16

 

十六、金融支出

44

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

45

 

 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

46

 

 

19

 

十九、住房保障支出

47

27.96

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

48

 

 

21

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

49

 

 

22

 

二十二、其他支出

50

 

 

23

 

 

51

 

本年收入合计

24

422.67

本年支出合计

52

399.86

         用事业基金弥补收支差额

25

 

                结余分配

53

 

         年初结转和结余

26

0.62

                年末结转和结余

54

23.43

 

27

 

 

55

 

总计

28

423.29

总计

56

423.29

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。


收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02表

部门:中共漯河市委党史和地方志研究中心

 

 

 

 

单位:万元

项    目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

422.67

419.58

 

 

 

 

3.09

201

一般公共服务支出

274.88

271.79

 

 

 

 

3.09

20126

档案事务

253.88

250.79

 

 

 

 

3.09

2012601

行政运行

253.88

250.79

 

 

 

 

 

20136

其他共产党事务支出

21

21

 

 

 

 

 

2013650

事业运行

21

21

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

103.2

103.2

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

102.09

102.09

 

 

 

 

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

16.08

16.08

 

 

 

 

 

2080502

事业单位离退休

60.19

60.19

 

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

25.82

25.82

 

 

 

 

 

20899

其他社会保障和就业支出

1.11

1.11

 

 

 

 

 

2089901

其他社会保障和就业支出

1.11

1.11

 

 

 

 

 

210

卫生健康支出

16.63

16.63

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

16.63

16.63

 

 

 

 

 

2101102

事业单位医疗

8.78

8.78

 

 

 

 

 

2101103

公务员医疗补助

7.85

7.85

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

27.96

27.96

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

27.96

27.96

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

27.96

27.96

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

支出决算表

 

 

公开03表

部门:中共漯河市委党史和地方志研究中心

 

 

 

单位:万元

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

399.86

399.75

0.11

 

 

 

201

一般公共服务支出

265.53

265.42

0.11

 

 

 

20106

档案事务

244.93

244.82

0.11

 

 

 

2012601

行政运行

244.82

244.82

 

 

 

 

2012602

一般行政管理事务

0.11

 

0.11

 

 

 

20136

其他共产党事务支出

20.6

20.6

 

 

 

 

2013650

事业运行

20.6

20.6

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

92.42

92.42

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

91.57

91.57

 

 

 

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

16.08

16.08

 

 

 

 

2080502

事业单位离退休

57.85

57.85

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

17.64

17.64

 

 

 

 

20899

其他社会保障和就业支出

0.85

0.85

 

 

 

 

2089901

其他社会保障和就业支出

0.85

0.85

 

 

 

 

210

卫生健康支出

13.94

13.94

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

13.94

13.94

 

 

 

 

2101102

事业单位医疗

6.3

6.3

 

 

 

 

2101103

公务员医疗补助

7.64

7.64

 

 

 

 

221

住房保障支出

27.96

27.96

 

 

 

 

22102

住房改革支出

27.96

27.96

 

 

 

 

2210201

住房公积金

27.96

27.96

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。



财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

公开04表

部门:中共漯河市委党史和地方志研究中心

 

 

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

项    目

行次

金额

项    目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次

 

1

栏    次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

419.58

一、一般公共服务支出

30

263.98

263.98

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

31

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

32

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

33

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

34

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

35

 

 

 

 

7

 

七、文化旅游体育与传媒支出

36

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

37

92.42

92.42

 

 

9

 

九、卫生健康支出

38

13.94

13.94

 

 

10

 

十、节能环保支出

39

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

40

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

41

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

42

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息支出

43

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业支出

44

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

45

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

46

 

 

 

 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

47

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

48

27.96

27.96

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

49

 

 

 

 

21

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

50

 

 

 

 

22

 

二十二、其他支出

51

 

 

 

 

23

 

 

52

 

 

 

本年收入合计

24

419.58

本年支出合计

53

398.3

398.3

 

年初财政拨款结转和结余

25

0.11

年末财政拨款结转和结余

54

21.39

21.39

 

      一般公共预算财政拨款

26

0.11

 

56

 

 

 

        政府性基金预算财政拨款

27

 

 

57

 

 

 

 

28

 

 

58

 

 

 

总计

29

419.7

总计

59

419.7

419.7

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。


 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

公开05表

部门:中共漯河市委党史和地方志研究中心

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

398.3

398.19

0.11

201

一般公共服务支出

263.98

263.86

0.11

20126

档案事务

243.37

243.26

0.11

2012601

  行政运行

243.26

243.26

 

2012602

  一般行政管理事务

0.11

 

0.11

20136

其他共产党事务支出

20.6

20.6

 

2013650

  事业运行

20.6

20.6

 

208

社会保障和就业支出

92.42

92.42

 

20805

行政事业单位离退休

91.57

91.57

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

16.08

16.08

 

2080502

  事业单位离退休

57.85

57.85

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

17.64

17.64

 

20899

其他社会保障和就业支出

0.85

0.85

 

2089901

  其他社会保障和就业支出

0.85

0.85

 

210

卫生健康支出

13.94

13.94

 

21011

行政事业单位医疗

13.94

13.94

 

2101102

  事业单位医疗

6.3

6.3

 

2101103

  公务员医疗补助

7.64

7.64

 

221

住房保障支出

27.96

27.96

 

22102

住房改革支出

27.96

27.96

 

2210201

  住房公积金

27.96

27.96

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。



一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开06表

部门:

中共漯河市委党史和地方志研究中心

 

 

 

 

单位:万元

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

294.4

302

商品和服务支出

29.87

310

资本性支出

 

30101

  基本工资

191.8

30201

  办公费

1

31001

  房屋建筑物购建

 

30102

  津贴补贴

5.48

30202

  印刷费

24.13

31002

  办公设备购置

 

30103

  奖金

36.72

30203

  咨询费

 

31003

  专用设备购置

 

30106

  伙食补助费

 

30204

  手续费

 

31005

  基础设施建设

 

30107

  绩效工资

 

30205

  水费

 

31006

  大型修缮

 

30108

  机关事业单位基本养老保险费

17.64

30206

  电费

0.96

31007

  信息网络及软件购置更新

 

30109

  职业年金缴费

 

30207

  邮电费

0.74

31008

  物资储备

 

30110

  职工基本医疗保险缴费

13.94

30208

  取暖费

 

31009

  土地补偿

 

30111

  公务员医疗补助缴费

 

30209

  物业管理费

 

31010

  安置补助

 

30112

  其他社会保障缴费

0.85

30211

  差旅费

0.83

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

30113

  住房公积金

27.96

30212

  因公出国(境)费用

 

31012

  拆迁补偿

 

30114

  医疗费

 

30213

  维修(护)费

0.5

31013

  公务用车购置

 

30199

  其他工资福利支出

 

30214

  租赁费

 

31019

  其他交通工具购置

 

303

对个人和家庭的补助

73.93

30215

  会议费

 

31021

  文物和陈列品购置

 

30301

  离休费

16.08

30216

  培训费

 

31022

  无形资产购置

 

30302

  退休费

18.06

30217

  公务招待费

0.22

31099

  其他资本性支出

 

30303

  退职(役)费

 

30218

  专用材料费

 

312

对企业补助

 

30304

  抚恤金

 

30224

  被装购置费

 

31201

  资本金注入

 

30305

  生活补助

39.79

30225

  专用燃料费

 

31203

  政府投资基金股权投资

 

30306

  救济费

 

30226

  劳务费

0.12

31204

  费用补贴

 

30307

  医疗费补助

 

30227

  委托业务费

1.2

31205

  利息补贴

 

30308

  助学金

 

30228

  工会经费

 

31299

  其他对企业补助

 

30309

  奖励金

 

30229

  福利费

 

313

对社会保障基金补助

 

30310

  个人农业生产补贴

 

30231

  公务用车运行维护费

0.11

31302

  对社会保险基金补助

 

30399

  对其他个人和家庭的补助支出

 

30239

  其他交通费用

0.06

31303

  补充全国社会保障基金

 

 

 

 

30240

  税金及附加费用

 

399

其他支出

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

 

39906

  赠与

 

 

 

 

307

债务利息及费用支出

 

39907

  国家赔偿费用支出

 

 

 

 

30701

  国内债务付息

 

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

 

 

 

 

30702

  国外债务付息

 

39999

  其他支出

 

 

 

 

30703

  国内债务发行费用

 

 

 

 

 

 

30704

  国外债务发行费用

 

 

 

 

人员经费合计

368.32

公用经费合计

29.87

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

说明:我部门没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据



 

 

 

 

 

 

部分  2019年度部门决算情况说明


一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计均423.29万元。与上年度相比,收、支总计各减少92.79万元,下降17.98%。主要原因是2019年1月新成立单位。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计423.29万元,其中:财政拨款收入419.58万元,占99.12%;其他收入3.09万元,占0.73%;年初结转和结余0.62万元,占比0.15%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计423.29万元,其中:基本支出399.75万元,占94.44%;项目支出0.11万元,占0.03%;年末结转和结余23.43万元,占5.54%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计分别均为419.7万元。与上年度相比,财政拨款收、支总计各减少95.75万元,下降18.57%。主要原因是人员有所下降

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出398.3万元,占本年支出合计的99.61%。与上年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少95.95万元,下降19.41%。主要原因是2018年和史志档案局合并决算。

(二)结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出398.3万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出263.98万元,占66.28%;社会保障和就业支出92.42万元,占23.2%;卫生健康支出13.94万元,占3.5%;住房和保障支出27.96万元,占7.02%。

(三)具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为380.83万元,支出决算为398.3万元,完成年初预算的104.73%。其中:

1.一般公共服务支出(类)档案事务(款)行政运行(项)。年初预算为276.73万元,支出决算为244.82万元,完成年初预算的88.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求从严从紧控制行政运行费用支出

2.一般公共服务支出(类)档案事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0.11万元,支出决算为0.11万元,完成年初预算的100%

3.一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)事业运行(项)。年初预算为21.46万元,支出决算为20.6万元,完成年初预算的95.99%。主要原因是压缩事业运行开支。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)年初预算为6.67万元,支出决算为16.08万元,完成年初预算的241.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员工资预算没考虑。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)。年初预算为3.72万元,支出决算为57.85万元,完成年初预算的1555.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离休人员工资预算未考虑。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为32.55万元,支出决算为17.64万元,完成年初预算的54.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

7.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为1.11万元,支出决算为0.85万元,完成年初预算的76.58%。存在差异的主要原因是人员减少。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为2.78万元,支出决算为6.3万元,完成年初预算的266.62%。存在差异的主要原因是预算时漏考虑。

9、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为7.85万元,支出决算为7.64万元,完成年初预算的97.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费减少。

10、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为27.96万元,支出决算为27.96万元,完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出398.19万元。其中:人员经费368.32万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出、离休费、退休费、生活补助;公用经费29.87万元,主要包括:办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.22万元,支出决算为1.19万元,完成预算的36.95%。2019年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是部门采取诸多措施,抓好“三公”经费预算管理,推行厉行节约、反对浪费的工作作风,从严控制“三公”经费开支

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务用车购置及运行费支出决算0.11万元,完成预算的3.67%,占11.12%;公务接待费支出决算0.22万元,占18.49%。具体情况如下:

1.公务用车购置及运行费初预算为3万元,支出决算为0.11万元,完成年初预算的3.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,从严从紧控制公务用车支出。其中:

公务用车运行支出0.11万元。主要用于车辆维修保养。2019年期末,部门开支财政拨款的公务用车保有量为2辆

3. 公务接待费初预算为0.22万元,支出决算为0.22万元。其中:

外宾接待支出0万元

其他国内公务接待支出0.22万元。主要用于省党史办来访接待。2019年共接待国内来访团组2个、来宾6人次(不包括陪同人员)

八、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

已按年初绩效表进行绩效管理,实现了年初目标绩效管理全覆盖,并按要求在年初对项目进行了绩效评价工作,在总结经验的基础上扩大绩效评价范围,逐步将绩效评价工作向财政支出整体评价推进,提高部门预算绩效管理水平,对绩效评价优或良的项目,适当增加规模,对评价结果差的项目,压缩规模或取消,切实形成“花钱必问效,无效必问责”的评价机制。

(二)项目绩效自评结果。

优。以落实职能业务指标为抓手,我室凸出史志特色,打造行业亮点,充分发挥存史、资政、育人功能,加大漯河市委史志文化宣传力度立足岗位职责,推动史志研究工作再上新台阶编撰《漯河脱贫攻坚编辑出版《漯河年鉴》完善《中共漯河历史》(三卷)编写大纲启动《漯河名镇志》的编纂工作

(三)重点绩效自评结果

良。一是完成《漯河大事月报》的编辑工作。

二是结合建国70周年,编辑出版《70年漯河大事汇编》。

三是编辑出版《漯河年鉴》,《漯河年鉴》是漯河市人民政府主办、漯河市委史志研究中心承编的具有公报性、资料性、权威性大型年刊;是记载漯河市当代历史发展进程的编年史。它以丰富的内容和翔实可靠的动态资料,为各级领导决策提供依据;为社会各行各业的规划发展提供借鉴;为中外人士了解漯河、研究漯河提供参考;也为续修地方志积累史料。《漯河年鉴》坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,深入贯彻落实科学发展观,全面、客观、准确地逐年记载全市的基本情况、重大事件及改革开放、经济发展、社会进步等基本状况和主要成就。

本书1999年创刊,每年出版1卷,逐年排列卷次,对国内外公开发行。采用分类编辑法,主体内容一般由类目、分目、条目3个层次组成。条目是主要表现形式。文体采用记述体,直陈其事。

本书的框架设计依次是:特载、概览、中国共产党漯河市委员会、漯河市人民代表大会常务委员会、漯河市人民政府、中国人民政治协商会议漯河市委员会、民主党派工商联、群众团体、军事、法制、农业、工业能源、商贸流通、环境资源开发与保护、交通邮政、信息产业、城建房产、财政税务、金融、经济管理与监督、科学教育、文化体育卫生、社会生活、县区概况、附录。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2019年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2019年度机关运行经费初预算为298.19万元,支出决算为263.98万元,完成年初预算的88.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是只要能保证机构能正常运转,就压缩运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

2019年度政府采购支出总额29.87万元,其中:政府采购货物支出1万元、政府采购服务支出28.87万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2019年期末,我部门共有车辆2辆,其中:一般公务用车2辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。


 

 

 

 

 

 

 

部分  名词解释

 


一、财政拨款收入:单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金

二、事业收入:事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费:纳入同级财政预决算管理“三公”经费,指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十一、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出:单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出:单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出:单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转:本年度或以前年度预算安排,已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余:本年度或以前年度预算安排,已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施,不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金



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