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2020年度 中共漯河市委党史和地方志研究中心部门决算
发布日期:2021-09-30  发布:  【字体:

目  录

第一部分  中共漯河市委党史和地方志研究中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

第一部分  中共漯河市委党史和地方志

研究中心概况

一、部门职责

1、开展党史研究,为解决涉及重大党史事件、主要党史人物的有关问题提供咨询和意见,为市委决策服务; 负责中共漯河地方党史资料的征集、整理和党史基本著作的编纂、出版工作;开展党史、革命史的宣传教育,参与举办重大党史事件和重要党史人物的纪念活动。

2、承担市级综合志书、史书、年鉴及其他地情资料的编纂任务;收集整理漯河经济社会发展大事要事信息,为各级领导提供咨询服务;收集各地各类史志书籍、地方文献资料、市情资料,建设具有漯河特色的方志馆;收集整理历代漯河旧志,开展用志工作;编辑出版史志刊物,开展史志研究;参与县区志和乡镇、村志编纂的业务指导,为各级志书、史书、年鉴的编纂提供服务;开发利用史志资源,参与党委政府主题出版物编纂,实施地情研究专项课题项目,开发史志年鉴衍生产品。

3、联系省、县区党史、地方史志相关学会,积极开展党史、地方史志学术活动;参与指导县区党史、地方史志工作;推进党史、地方史志信息化工作,建设党史、地方史志信息数据库,为社会各界提供高效便捷服务。

4、接受省党史、地方史志业务部门的指导,完成市委、政府交办的其他任务。

二、机构设置

中心内设机构5个,包括:办公室、党建综合部、党史研究部、地方史志研究部、年鉴编辑部。

从决算单位构成看,中共漯河市委党史和地方志研究中心部门决算包括:本级决算。

2020年度,中共漯河市委党史和地方志研究中心。

纳入本部门2020年度部门决算编制范围的单位共1个,其中:

1.中共漯河市委党史和地方志研究中心本级

 

 

 

第二部分  2020年度部门决算表

 

收入支出决算总表

公开01

部门:中共漯河市委党史和地方志研究中心

单位:万元

收入

支出

   

行次

决算数

   

行次

决算数

   

1

   

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

403.33

一、一般公共服务支出

14

264.31

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

5.78

二、外交支出

15

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

三、国防支出

16

四、上级补助收入

四、公共安全支出

五、事业收入

4

五、教育支出

17

六、经营收入

六、科学技术支出

七、附属单位上缴收入

5

七、社会保障和就业支出

18

115.39

八、其他收入

6

22.24

八、卫生健康支出

19

16.89

7

九、住房保障支出

20

25.10

8

十、抗疫特别国债安排的支出

21

5.78

本年收入合计

9

431.35

本年支出合计

22

427.47

         使用非财政拨款结余

10

                结余分配

23

13.77

         年初结转和结余

11

9.89

                年末结转和结余

24

12

25

总计

13

441.24

总计

26

441.24

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。


收入决算表

公开02

部门:

中共漯河市委党史和地方志研究中心

单位:万元

   

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

431.35

409.11

22.24

2012601

行政运行

226.02

226.02

2012699

其他档案事务支出

25.04

2.79

22.24

2013699

其他共产党事务支出

17.40

17.40

2080501

行政单位离退休

86.99

86.99

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

21.32

21.32

2080799

其他就业补助支出

0.51

0.51

2080801

死亡抚恤

6.70

6.70

2089901

其他社会保障和就业支出

0.28

0.28

2100410

突发公共卫生事件应急处理

1.4

1.4

2101101

行政单位医疗

7.63

7.63

2101102

事业单位医疗

0.82

0.82

2101103

公务员医疗补助

6.36

6.36

2210201

住房公积金

25.10

25.10

2340299

其他抗疫相关支出

5.78

5.78

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 


支出决算表

公开03

部门:

中共漯河市委党史和地方志研究中心

单位:万元

   

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

427.47

403.89

23.57

2012601

行政运行

229.99

229.99

2012699

其他档案事务支出

17.21

17.21

2013699

其他共产党事务支出

17.11

17.11

2080501

行政单位离退休

84.67

84.67

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

22.44

22.44

2080502

事业单位离退休费

0.96

0.96

2080799

其他就业补助支出

0.45

0.45

2080801

死亡抚恤

6.70

6.70

2089901

其他社会保障和就业支出

0.16

0.16

2100410

突发公共卫生事件应急处理

0.69

0.69

2101101

行政单位医疗

7.52

7.52

2101102

事业单位医疗

2.36

2.36

2101103

公务员医疗补助

6.32

6.32

2210201

住房公积金

25.10

25.10

2340299

其他抗疫相关支出

5.78

5.78

注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 


财政拨款收入支出决算总表

公开04

部门:中共漯河市委党史和地方志研究中心

单位:万元

收入

支出

   

行次

金额

   

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

   

1

   

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

403.33

一、一般公共服务支出

15

247.85

247.85

二、政府性基金预算财政拨款

2

5.78

二、外交支出

16

三、国有资本经营预算财政拨款

3

三、国防支出

17

4

四、公共安全支出

18

5

五、抗疫特别国债安排的支出

19

5.78

5.78

6

六、社会保障和就业支出

20

115.39

115.39

7

七、卫生健康支出

21

16.89

16.89

8

八、住房保障支出

22

25.10

25.10

本年收入合计

9

409.11

本年支出合计

23

411.01

405.23

5.78

年初财政拨款结转和结余

10

7.85

年末财政拨款结转和结余

24

5.95

5.95

      一般公共预算财政拨款

11

7.85

25

        政府性基金预算财政拨款

12

26

       国有资本经营预算财政拨款

13

27

总计

14

416.96

总计

28

416.96

411.18

5.78

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。


一般公共预算财政拨款支出决算表

                                                                                        公开05

部门:中共漯河市委党史和地方志研究中心

           

单位:万元

   

本年支出

功能分类

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

405.23

387.44

17.8

201

一般公共服务支出

247.85

230.75

17.11

20126

档案事物

230.75

230.75

0.00

2012601

行政运行

227.96

227.96

0.00

2012699

其他档案事务支出

2.79

2.79

0.00

20136

他共产党事务支出

17.11

0.00

17.11

2013699

其他共产党事务支出

17.11

0.00

17.11

208

社会保障和就业支出

115.39

115.39

0.00

20805

行政事业单位养老支出

108.08

108.08

0.00

2080501

行政单位离退休

84.67

84.67

0.00

2080502

事业单位离退休费

0.96

0.96

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

22.44

22.44

0.00

20807

就业补助

0.45

0.45

0.00

2080799

其他就业补助支出

0.45

0.45

0.00

20808

抚恤

6.7

6.7

0.00

2080801

死亡抚恤

6.7

6.7

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

0.16

0.16

0.00

2089901

其他社会保障和就业支出

0.16

0.16

0.00

210

卫生健康支出

16.89

16.2

0.00

21004

公共卫生

0.69

0.00

0.69

2100410

突发公共卫生事件应急处理

0.69

0.00

0.69

21011

行政事业单位医疗

16.2

16.2

0.00

2101101

行政单位医疗

7.52

7.52

2101102

事业单位医疗

2.36

2.36

2101103

公务员医疗补助

6.32

6.32

221

住房保障支出

25.1

25.1

22102

住房改革支出

25.1

25.1

2210201

住房公积金

25.10

25.10

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 

                                                                                                                              
 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06

部门:中共漯河市委党史和地方志研究中心

单位:万元

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

278.99

302

商品和服务支出

17.95

310

资本性支出

30101

  基本工资

138.82

30201

  办公费

0.92

31001

  房屋建筑物购建

30102

  津贴补贴

18.80

30202

  印刷费

1.00

31002

  办公设备购置

30103

  奖金

53.37

30203

  咨询费

31003

  专用设备购置

30106

  伙食补助费

30204

  手续费

31005

  基础设施建设

30107

  绩效工资

0.26

30205

  水费

31006

  大型修缮

30108

  机关事业单位基本养老保险费

22.44

30206

  电费

0.99

31007

  信息网络及软件购置更新

1.97

30109

  职业年金缴费

30207

  邮电费

1.06

31008

  物资储备

30110

  职工基本医疗保险缴费

9.88

30208

  取暖费

31009

  土地补偿

30111

  公务员医疗补助缴费

6.32

30209

  物业管理费

31010

  安置补助

30112

  其他社会保障缴费

0.23

30211

  差旅费

1.47

31011

  地上附着物和青苗补偿

30113

  住房公积金

25.10

30212

  因公出国(境)费用

31012

  拆迁补偿

30114

  医疗费

30213

  维修(护)费

0.20

31013

  公务用车购置

30199

  其他工资福利支出

3.76

30214

  租赁费

0.10

31019

  其他交通工具购置

303

对个人和家庭的补助

90.50

30215

  会议费

0.05

31021

  文物和陈列品购置

30301

  离休费

27.51

30216

  培训费

1.17

31022

  无形资产购置

30302

  退休费

56.12

30217

  公务招待费

31099

  其他资本性支出

30303

  退职(役)费

30218

  专用材料费

312

对企业补助

30304

  抚恤金

6.70

30224

  被装购置费

31201

  资本金注入

30305

  生活补助

30225

  专用燃料费

31203

  政府投资基金股权投资

30306

  救济费

30226

  劳务费

31204

  费用补贴

30307

  医疗费补助

30227

  委托业务费

0.13

31205

  利息补贴

30308

  助学金

30228

  工会经费

5.71

31299

  其他对企业补助

30309

  奖励金

30229

  福利费

2.09

313

对社会保障基金补助

30310

  个人农业生产补贴

30231

  公务用车运行维护费

1.92

31302

  对社会保险基金补助

30399

  对其他个人和家庭的补助支出

0.17

30239

  其他交通费用

0.13

31303

  补充全国社会保障基金

30240

  税金及附加费用

399

其他支出

30299

  其他商品和服务支出

1.00

39906

  赠与

307

债务利息及费用支出

39907

  国家赔偿费用支出

30701

  国内债务付息

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

30702

  国外债务付息

39999

  其他支出

30703

  国内债务发行费用

30704

  国外债务发行费用

人员经费合计

369.49

公用经费合计

17.95

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。


一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07

部门:中共漯河市委党史和地方志研究中心

单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.92

1.92

1.92

1.92

1.92

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为三公经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 
                                                                                                                                                                        

第三部分 2020年度部门决算情况说明


一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入431.35万元、支出427.47万元。与上年度相比,财政拨款收、支总计各增加8.68万元、27.61万元,增长2.05%6.9%。主要原因是新增人员,增加经费。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计431.35万元,其中:财政拨款收入409.11万元,占94.84%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入22.24万元,占5.16%

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计427.47万元,其中:基本支出403.89万元,占94.48%;项目支出23.57万元,占5.51%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度收入431.35万元、支出427.47万元。与上年度相比,财政拨款收、支总计各增加8.68万元、27.61万元,增长2.05%6.9%。主要原因是新增人员,增加经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出427.47万元,占支出合计的99.10%。与上年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加27.61万元,增长6.9%。主要原因新增人员,增加经费。

(二)结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出427.47万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出427.47万元,占99.10%;外交(类)支出0万元,占0%

(三)具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为427.47万元,支出决算为427.47万元,完成年初预算的100%。其中:

1201(类)26(款)01(项)。年初预算为227.96万元,支出决算为227.96万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

2201(类)26(款)99(项)。年初预算为2.79万元,支出决算为2.79万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

3201(类)36(款)99(项)。年初预算为17.11万元,支出决算为17.11万元,完成年初预算的100%。决决算数与年初预算数不存在差异。

4208(类)05(款)01(项)。年初预算为84.67万元,支出决算为84.67万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

5208(类)05(款)05(项)。年初预算为22.44万元,支出决算为22.44万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

6208(类)05(款)02(项)。年初预算为0.96万元,支出决算为0.96万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

7208(类)07(款)99(项)。年初预算为0.45万元,支出决算为0.45万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

8208(类)08(款)01(项)。年初预算为0万元,支出决算为6.7万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增死亡人员。

9208(类)99(款)01(项)。年初预算为0.16万元,支出决算为0.16万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

10210(类)04(款)10(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.69万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是突发新冠疫情。

11210(类)11(款)01项)。年初预算为7.52万元,支出决算为7.52万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

12210(类)11(款)02(项)。年初预算为2.36万元,支出决算为2.36万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

13210(类)11(款)03(项)。年初预算为6.32万元,支出决算为6.32万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

14221(类)02(款)01(项)。年初预算为25.10万元,支出决算为25.10万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出405.23万元。其中:人员经费278.99万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出90.50;公用经费17.95万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.92万元,支出决算为1.92万元,完成预算的100%2020年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,完成预算的0%,占0%;公务用车购置及运行费支出决算1.92万元,完成预算的100%,占100%;公务接待费支出决算0万元,完成预算的0%,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。决算数与年初预算数不存在差异。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行费初预算为1.92万元,支出决算为1.92万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0台。

公务用车运行支出1.92万元。主要用于公车运行加油、维修和保险。2020年期末,单位开支财政拨款的公务用车保有量为1量。

3.公务接待费初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。决算数与年初预算数不存在差异。其中:

外宾接待支出0万元。。2020年共接待国(境)外来访团组0个、来访外宾0人次(不包括陪同人员)。

其他国内公务接待支出0万元。

2020年共接待国内来访团组0个、来宾0人次(不包括陪同人员)。

八、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

为优化财政资金资源配置效率,提高财政资金使用效率和效益,按照绩效管理工作要求,根据单位战略规划、事业发展规划、项目政策、申报理由等内容,运用科学、合理的评估方法、对项目政策立项实施必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性等方面进行客观、公正的评估。合理设置绩效目标,对项目期中绩效进行监控、项目完成后进行了绩效自评,总结了绩效管理的经验教训,利用评价结果指导了2021年绩效管理工作。

(二)项目绩效自评结果。

预算项目完成后,我们对照批复绩效目标开展绩效自评,我们对2020年的8个项目进行了绩效自评,结果反映,8个项目绩效目标均达到预期指标,有效地促进了本单位的全面工作。

(三)以单位为主体开展的重点绩效评价结果。

按照部门预算管理和绩效目标管理的要求,编制绩效目标,绩效目票是预算绩效管理工作的基础。经过科学的研究论证,设置绩效目标,清晰反映预算资金的预期产出和效果,并以相应的绩效指标予以细化、量化描述。设置科学合理的绩效指标,反映和衡量绩效目标实现情况的信息,与绩效目标密切相关,重点突出、系统全面。主要包括产出指标、效益指标和满意度指标。绩效评价标准是依据计划标准执行。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为5.78万元,完成年初预算的100%。主要用于抗疫死亡抚恤金。

十、机关运行经费支出情况说明

2020年度机关运行经费初预算为26.54万元,支出决算为26.54万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

十一、政府采购支出情况说明

2020年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

十二、国有资产占用情况说明

2020年期末,我单位共有车辆1辆,其中:省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。


第四部分  名词解释


一、财政拨款收入:单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费:纳入同级财政预决算管理“三公”经费,指单位使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十一、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出:单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出:单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出:单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转:本年度或以前年度预算安排,已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余:本年度或以前年度预算安排,已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施,不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。


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